Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015, E CONTRATO N° 017/2015. |
16.503,70 |
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03/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.886,62 |
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03/09/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 5684. |
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1.724,70 |
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03/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.886,62 |
14/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.724,70 |
22/09/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 5785. |
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1.580,28 |
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20/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.580,28 |
19/11/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 5942. |
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3.347,60 |
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07/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015, E CONTRATO N° 017/2015. |
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1.165,77 |
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07/12/2015 |
ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-3.347,60 |
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18/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2015
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14946 |
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1.165,77 |
23/12/2015 |
NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO. |
-8.146,33 |
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TOTAL |
8.357,37 |
8.357,37 |
8.357,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.