Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2654 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE N° 016/2015 E CONTRATO N° 020/2015. |
849,66 |
849,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE N° 016/2015 E CONTRATO N° 020/2015. |
849,66 |
|
|
18/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
213,98 |
|
18/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
213,98 |
15/10/2015 |
ref aquisição de material ambulatorial, cfe nf 11715. |
|
602,80 |
|
27/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
602,80 |
07/12/2015 |
|
-32,88 |
|
|
TOTAL |
816,78 |
816,78 |
816,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.