Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2655 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
16 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE N° 016/2015 E CONTRATO N° 020/2015. |
1.676,45 |
1.676,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE N° 016/2015 E CONTRATO N° 020/2015. |
1.676,45 |
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18/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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895,26 |
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18/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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895,26 |
24/09/2015 |
ref aquisição de material ambulatorial, cfe nf 11579. |
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255,54 |
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15/10/2015 |
ref aquisição de material ambulatorial, cfe nf 11901. |
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122,40 |
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19/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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377,94 |
19/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
255,54 |
19/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-377,94 |
06/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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122,40 |
07/12/2015 |
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-403,25 |
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TOTAL |
1.273,20 |
1.273,20 |
1.273,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.