Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2832 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS, CFE NF Nº 015209. |
548,80 |
548,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2015 |
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE POSTES PARA INSTALAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS, CFE NF Nº 015209. |
548,80 |
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15/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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548,80 |
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15/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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548,80 |
TOTAL |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.