Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
10/08/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXA. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2015 |
AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXA. |
140,00 |
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21/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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140,00 |
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21/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.