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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3021 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 8831073. 705,94 705,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 8831073. 705,94
07/10/2015 Liquidação de empenho nesta data 705,94
07/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 705,94
TOTAL 705,94 705,94 705,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.