Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
12/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRA CFE NF 6914633. |
133,66 |
133,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRA CFE NF 6914633. |
133,66 |
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30/01/2015 |
Pagamento de material de limpeza, nf 6914633 |
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133,66 |
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30/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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133,66 |
TOTAL |
133,66 |
133,66 |
133,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.