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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3092 Data de lançamento: 04/09/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE CONTRATO N° 003/2015. 6.936,93 6.936,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE CONTRATO N° 003/2015. 6.936,93
16/09/2015 Liquidação de empenho nesta data 6.936,93
16/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 6.936,93
TOTAL 6.936,93 6.936,93 6.936,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.