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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 312 Data de lançamento: 12/01/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9266 E 3338-9282, CFE FATURA 64996. 149,79 149,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2015 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9266 E 3338-9282, CFE FATURA 64996. 149,79
27/01/2015 Pagamento de despesatelefônica fatura 64996 149,79
27/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 149,79
TOTAL 149,79 149,79 149,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.