Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNIC. DO RGS - FAMU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3350 |
Data de lançamento: |
01/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF MENSALIDADE FAMURS |
2.500,77 |
2.500,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2015 |
PAGAMENTO REF MENSALIDADE FAMURS |
2.500,77 |
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06/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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103,51 |
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06/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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103,51 |
04/11/2015 |
Pagamento de mensalidade a FAMURS. |
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833,59 |
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04/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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833,59 |
01/12/2015 |
REF MENSALIDADE FAMURS. |
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833,59 |
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01/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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833,59 |
23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015., |
-730,08 |
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TOTAL |
1.770,69 |
1.770,69 |
1.770,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.