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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3402 Data de lançamento: 01/10/2015
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS (En
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM REFORMAS REFERENTES DANOS CAUSADOS POR TEMPORAIS. 9.500,00 9.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2015 AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM REFORMAS REFERENTES DANOS CAUSADOS POR TEMPORAIS. 9.500,00
10/11/2015 Liquidação de empenho nesta data 4.750,00
10/11/2015 Pagamento de telhas para uso na Secretaria de Obras, 4.750,00
10/11/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.750,00
08/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.750,00
TOTAL 9.500,00 9.500,00 9.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.