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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3420 Data de lançamento: 01/10/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF MENSALIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, CFE NF ANEXAS. 3.990,00 3.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2015 REF MENSALIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, CFE NF ANEXAS. 3.990,00
30/10/2015 Liquidação de empenho nesta data 3.990,00
30/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 3.990,00
TOTAL 3.990,00 3.990,00 3.990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.