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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 346 Data de lançamento: 19/01/2015
Tipo de empenho: Folha Pgto - RPPS – Encargos 13º e Férias dos Serv
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS DURIGON. 8.029,03 8.029,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2015 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS DURIGON. 8.029,03
27/01/2015 Pagamento de férias de servdor. 8.029,03
27/01/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 8.029,03
TOTAL 8.029,03 8.029,03 8.029,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.