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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3523 Data de lançamento: 19/10/2015
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. 3569 DIVULGAR FEIRA PORTAL. 507,00 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. 3569 DIVULGAR FEIRA PORTAL. 507,00
26/10/2015 Liquidação de empenho nesta data 507,00
26/10/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 507,00
TOTAL 507,00 507,00 507,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.