| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 30/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF 1064. | 617,32 | 617,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2015 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF 1064. | 617,32 | ||
| 06/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 617,32 | ||
| 06/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 617,32 | ||
| TOTAL | 617,32 | 617,32 | 617,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||