Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3739 |
Data de lançamento: |
09/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF EXAMES DIVERSOS REALIZADOS, CFE FATURA ANEXA. |
2.254,60 |
2.254,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2015 |
PAGAMENTO REF EXAMES DIVERSOS REALIZADOS, CFE FATURA ANEXA. |
2.254,60 |
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23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHOS EM 23/12/2015. |
-2.254,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.