MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3583, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: DESAFIO DA INCLUSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SISTEMA EDUCACIONAL.
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3583, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO: DESAFIO DA INCLUSÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO SISTEMA EDUCACIONAL.
118,00
16/11/2015
Liquidação de empenho nesta data
118,00
16/11/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
118,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.