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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4016 Data de lançamento: 01/12/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IUS 4212, ISK 8447, ISU 4369 CFE NF ANEXAS. 913,00 913,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS IUS 4212, ISK 8447, ISU 4369 CFE NF ANEXAS. 913,00
01/12/2015 Liquidação de empenho nesta data 913,00
03/12/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 913,00
TOTAL 913,00 913,00 913,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.