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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9220, CFE FATURA N° 76919. 44,71 44,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9220, CFE FATURA N° 76919. 44,71
23/12/2015 PAGAMENTO REF DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 3338-9220,CFE FATURA N° 76919. 44,71
24/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2015 BRASIL TELECOM S/A. - 371 44,71
TOTAL 44,71 44,71 44,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.