Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4119 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE NF 9808797. |
69,60 |
69,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, CFE NF 9808797. |
69,60 |
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14/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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69,60 |
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14/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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69,60 |
TOTAL |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.