Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4271 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
213,12 |
213,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
213,12 |
|
|
23/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR.
|
|
213,12 |
|
30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2015
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
213,12 |
TOTAL |
213,12 |
213,12 |
213,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.