| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 89 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ N° 001. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ N° 001. | 900,00 | ||
| 09/01/2015 | Pagamento de adiantamento, cfe. erq. nº 0001 | 900,00 | ||
| 09/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 27/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -29,11 | ||
| 28/01/2015 | Estorno de liquidaçõa para devolução de numerários do adiantamento. | -29,11 | ||
| 28/01/2015 | -29,11 | |||
| TOTAL | 870,89 | 870,89 | 870,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||