| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA IRC 7174, CFE NF 958. | 223,40 | 223,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA IRC 7174, CFE NF 958. | 223,40 | ||
| 09/03/2015 | Pagamento de lubrificantes | 223,40 | ||
| 09/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 223,40 | ||
| TOTAL | 223,40 | 223,40 | 223,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||