Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
911 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF 954. |
240,40 |
240,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF 954. |
240,40 |
|
|
09/03/2015 |
Pagamento de lubrificantes |
|
240,40 |
|
09/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
240,40 |
TOTAL |
240,40 |
240,40 |
240,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.