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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 918 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CFE CONVITE 003/2015 15.352,00 15.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CFE CONVITE 003/2015 15.352,00
27/02/2015 -685,95
06/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 14.666,05
06/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 14.666,05
TOTAL 14.666,05 14.666,05 14.666,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.