Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 003/2015. |
12.659,50 |
12.659,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CFE CONVITE 003/2015. |
12.659,50 |
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06/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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12.659,50 |
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06/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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12.659,50 |
TOTAL |
12.659,50 |
12.659,50 |
12.659,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.