Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUCIANO LUIS CASIRIGUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
02/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIçãO DE PEçAS PARA CONSERTO VEíCULO FORD CARGO CFE NF 2538 |
2.637,02 |
2.637,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2015 |
AQUISIçãO DE PEçAS PARA CONSERTO VEíCULO FORD CARGO CFE NF 2538 |
2.637,02 |
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04/02/2015 |
Pagamento de peças para conserto veículo cargio, nf 2538.. |
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1.576,01 |
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04/02/2015 |
Pagamento de peças para conserto veículo cargio, nf 2538.. |
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1.061,01 |
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04/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.576,01 |
09/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.061,01 |
TOTAL |
2.637,02 |
2.637,02 |
2.637,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.