Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
02/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF DEPESAS COMENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO MéDICA PROGRAMA MASI MÉDICOS, CFE FATURA 7900 |
31,20 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2015 |
PAGAMENTO REF DEPESAS COMENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO MéDICA PROGRAMA MASI MÉDICOS, CFE FATURA 7900 |
31,20 |
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09/01/2015 |
Pagamento de energia elétrica 7900 |
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31,20 |
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09/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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31,20 |
TOTAL |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.