Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
144,63 |
144,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
144,63 |
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01/02/2016 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015.
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144,63 |
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11/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2016
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA - 17024 |
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144,63 |
TOTAL |
144,63 |
144,63 |
144,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.