Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
535 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
19.430,22 |
19.430,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015. |
19.430,22 |
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01/02/2016 |
Lic.:2/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015.
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19.430,22 |
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11/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2016
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA - 17024 |
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19.430,22 |
TOTAL |
19.430,22 |
19.430,22 |
19.430,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.