Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01. |
66.576,00 |
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| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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66.576,00 |
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| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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3.872,00 |
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| 03/03/2017 |
Anulação |
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-66.576,00 |
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| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 790/2017
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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3.744,22 |
| 09/03/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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127,78 |
| 30/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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8.905,60 |
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| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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8.611,72 |
| 07/04/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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293,88 |
| 02/05/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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6.969,60 |
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| 10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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6.739,60 |
| 10/05/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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230,00 |
| 02/06/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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8.518,40 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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8.053,68 |
| 06/06/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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464,72 |
| 03/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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8.131,20 |
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| 07/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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7.862,87 |
| 07/07/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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268,33 |
| 31/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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|
5.420,80 |
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| 03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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5.241,91 |
| 03/08/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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178,89 |
| 04/09/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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8.905,60 |
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| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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|
8.611,72 |
| 06/09/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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293,88 |
| 29/09/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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6.969,60 |
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| 04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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|
6.871,60 |
| 04/10/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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98,00 |
| 01/11/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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7.744,00 |
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| 08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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7.488,45 |
| 08/11/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 790/2017 |
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255,55 |
| 30/11/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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1.139,20 |
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| 06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01.
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1.139,20 |
| TOTAL |
66.576,00 |
66.576,00 |
66.576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |