Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
Instalação de Intranet em pontos pré-determinados numa quantidade mínima inicial de 7(sete), expansível conforme necessidade gradativa do Município.
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
7.974,40 |
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| 03/01/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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| 10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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1.195,95 |
| 28/01/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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| 04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
| 03/03/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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| 12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
| 29/03/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
| 30/04/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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1.195,95 |
| 23/05/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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1.195,95 |
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| 05/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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1.195,95 |
| 28/06/2019 |
Finalidade: MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE PREGÃO PRESENCIAL 012/2018 E CONTRATO 046/2018. |
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798,70 |
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| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2019
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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798,70 |
| TOTAL |
7.974,40 |
7.974,40 |
7.974,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.