Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. M~ES: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2020 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. M~ES: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020 |
350,00 |
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05/03/2020 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. M~ES: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2020
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350,00 |
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13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1032/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.