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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM 3.430,00 3.430,00
1.00 MOLA MESTRE DAINATEIRA 1041 385,00 385,00
1.00 PARAFUSO 10X100 8,00 8,00
1.00 PINO DE CENTRO 12X60 17,00 17,00
2.00 ROLETE GARFO EMBREAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 2264. 64,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 KIT EMBREAGEM MOLA MESTRE DAINATEIRA 1041 PARAFUSO 10X100 PINO DE CENTRO 12X60 ROLETE GARFO EMBREAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 2264. 3.968,00
13/03/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6726, CFE DANFE 2264. 3.968,00
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2020 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 3.968,00
TOTAL 3.968,00 3.968,00 3.968,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.