Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
61.086,05 |
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02/01/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES MÊS 01-2020. |
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61.086,05 |
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02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
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964,12 |
02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
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2.836,74 |
02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
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4.202,53 |
02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
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4.286,44 |
02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
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8.336,84 |
02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec Educ. Professores Efetivo Exercício Magistério |
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195,52 |
09/01/2020 |
Pagamento de Empenho 115/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40.263,86 |
TOTAL |
61.086,05 |
61.086,05 |
61.086,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.