Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2020. |
26.819,44 |
|
|
26/03/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03-2020. |
|
26.819,44 |
|
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
101,83 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
139,52 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT JUDICIAL - 20%, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
154,40 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
220,47 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM. JUDICIAL SALARIO MINIMO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
470,25 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
477,79 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
937,67 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
1.113,58 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
3.624,54 |
26/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
|
|
4.605,28 |
27/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1216/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.974,11 |
TOTAL |
26.819,44 |
26.819,44 |
26.819,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.