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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1345 Data de lançamento: 06/04/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EPIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS, CFE DANFE 9 208,50 208,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EPIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS, CFE DANFE 9 208,50
06/04/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE EPIS PARA EQUIPE DE FUNCIONARIOS, CFE DANFE 9 208,50
17/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2020 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 208,50
TOTAL 208,50 208,50 208,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.