Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1630 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUSPIRONA 10 MG |
107,37 |
214,74 |
1.00 |
PRADAXA 150 MG 60CP |
241,88 |
241,88 |
1.00 |
ULTRAGESTAN 200 MG 42 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 94386. |
141,50 |
141,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2020 |
BUSPIRONA 10 MG PRADAXA 150 MG 60CP ULTRAGESTAN 200 MG 42 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 94386. |
598,12 |
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04/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 94386.
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598,12 |
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12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2020
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
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598,12 |
TOTAL |
598,12 |
598,12 |
598,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.