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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1639 Data de lançamento: 04/05/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 1.200,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 4.800,00
07/05/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 928,53
18/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2020 VIVO SA - 15030 928,53
03/08/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 894,02
06/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2020 VIVO SA - 15030 894,02
06/10/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 849,12
06/10/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 905,69
09/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2020 VIVO SA - 15030 1.754,81
13/10/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 894,82
13/10/2020 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURAS ANEXAS 894,82
13/10/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -894,82
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2020 VIVO SA - 15030 894,82
01/12/2020 ANULAÇÃO DE EMPENHO -327,82
TOTAL 4.472,18 4.472,18 4.472,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.