Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
PAPEL TIMBRADO COLORIDO |
0,17 |
850,00 |
500.00 |
ENVELOPE OURO OFICIO TIMBRADO |
0,79 |
395,00 |
500.00 |
PASTA BRANCA TIMBRADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 8396. |
0,87 |
435,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2020 |
PAPEL TIMBRADO COLORIDO ENVELOPE OURO OFICIO TIMBRADO PASTA BRANCA TIMBRADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 8396. |
1.680,00 |
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22/05/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE DANFE 8396.
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1.680,00 |
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29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2020
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352 |
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1.680,00 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.