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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 185 Data de lançamento: 03/01/2020
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA TELEFÔNICA TELEFONES CELULARES. Finalidade: REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA EM ANEXO. 413,50 413,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2020 DESPESA TELEFÔNICA TELEFONES CELULARES. Finalidade: REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA EM ANEXO. 413,50
03/01/2020 : REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES, CFE FATURA EM ANEXO. 413,50
13/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2020 VIVO SA - 15030 413,50
TOTAL 413,50 413,50 413,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.