Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1985 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM |
2,66 |
1.064,00 |
500.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 2747. |
4,83 |
2.415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2020 |
TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 2747. |
3.479,00 |
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05/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 2747.
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3.479,00 |
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10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2020
EVANDRO MULLER - 16987 |
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3.479,00 |
TOTAL |
3.479,00 |
3.479,00 |
3.479,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.