Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CANALIZAÇÕES E OBRAS DE MICRO DRENAGEM |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
650.00 |
BOCA DE LOBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OBRAS DE MICRO DRENAGEM, CFE DANFE ANEXA. |
0,71 |
461,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2020 |
BOCA DE LOBO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OBRAS DE MICRO DRENAGEM, CFE DANFE ANEXA. |
461,50 |
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10/06/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OBRAS DE MICRO DRENAGEM, CFE DANFE ANEXA.
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461,50 |
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19/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2020
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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461,50 |
TOTAL |
461,50 |
461,50 |
461,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.