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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: FPM - Apoio Financeiro

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020 0,00 37.630,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020 37.630,59
22/06/2020 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06-2020. 37.630,59
22/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 39,80
22/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 365,33
22/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 2.210,76
22/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 4.547,40
22/06/2020 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. 4.799,53
30/06/2020 Pagamento de Empenho 2192/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.667,77
TOTAL 37.630,59 37.630,59 37.630,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 22/06/2020 39,80 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 22/06/2020 365,33 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 22/06/2020 2.210,76 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 22/06/2020 4.547,40 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/06/2020 4.799,53 Lançada
TOTAL   11.962,82