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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BERNIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 26/06/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: COVID SUAS EPI

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ALCOOL EM GEL 70% GALÕES DE 5 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DISPENSA 012/2020. 69,90 699,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2020 ALCOOL EM GEL 70% GALÕES DE 5 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DISPENSA 012/2020. 699,00
29/06/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DISPENSA 012/2020. 699,00
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2020 BERNIERI & CIA LTDA - 18647 699,00
TOTAL 699,00 699,00 699,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.