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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2254 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 BETAMETAZONA 3 MG + 3MG/1 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 69983. 9,45 236,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 BETAMETAZONA 3 MG + 3MG/1 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 69983. 236,25
30/06/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 69983. 236,25
03/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 236,25
TOTAL 236,25 236,25 236,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.