| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2254 | Data de lançamento: | 30/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | BETAMETAZONA 3 MG + 3MG/1 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 69983. | 9,45 | 236,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | BETAMETAZONA 3 MG + 3MG/1 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 69983. | 236,25 | ||
| 30/06/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 69983. | 236,25 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 236,25 | ||
| TOTAL | 236,25 | 236,25 | 236,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||