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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2352 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS - OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APARELHO TELEFONICO INDICADOR DE CHAMADA 214,00 214,00
3.00 APARELHO DE TELEFONE PLENO 81,00 243,00
1.00 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 29973117. 169,90 169,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 APARELHO TELEFONICO INDICADOR DE CHAMADA APARELHO DE TELEFONE PLENO APARELHO DE TELEFONE SEM FIO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 29973117. 626,90
07/07/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 29973117. 626,90
14/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2020 SERGIO GIRARDI - 16013 626,90
TOTAL 626,90 626,90 626,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.