Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
16/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHICOTE 4X1 |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
CHICOTE 3X1 |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
FITA ROLO |
10,00 |
10,00 |
4.00 |
PRESILHA |
1,00 |
4,00 |
1.00 |
CONTATO DE INGNIÇÃO |
195,00 |
195,00 |
1.00 |
RELE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLCA IKP 1A99, CFE DANFE 030000445. |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2020 |
CHICOTE 4X1 CHICOTE 3X1 FITA ROLO PRESILHA CONTATO DE INGNIÇÃO RELE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLCA IKP 1A99, CFE DANFE 030000445. |
322,00 |
|
|
16/07/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLCA IKP 1A99, CFE DANFE 030000445. |
|
322,00 |
|
17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2020
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
|
|
322,00 |
TOTAL |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.