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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2413 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: FPM - Apoio Financeiro

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO. 0,00 92,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO. REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO. 92,24
20/07/2020 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUZANA DE BRITTO. 92,24
10/08/2020 Pagamento de Empenho 2413/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 92,24
TOTAL 92,24 92,24 92,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.