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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2429 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO 5W30 44,56 178,24
1.00 FILTRO OLEO 40,36 40,36
1.00 ELEMENTO AR 52,33 52,33
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 44,21 44,21
1.00 FILTRO POLEN 61,14 61,14
1.00 QUIMICOS REVI Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 46,50 46,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 OLEO 5W30 FILTRO OLEO ELEMENTO AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN QUIMICOS REVI Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 422,78
20/07/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. 422,78
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2020 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 422,78
TOTAL 422,78 422,78 422,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.